财政管理
塘下镇2016年部门预算基本情况说明(附文件3个)
时间:2016-07-15 作者:塘下镇新闻信息中心 字号:[ ]

塘下镇2016年度财政预算基本情况说明

 

一、塘下镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织编制和实施本行政区域城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,指导协调镇属办事处的项目建设。

3、指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4、管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6、负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7、负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8、承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

(二)预算单位构成

从预算单位构成看,塘下镇财政预算包括镇本级、新区管委会及镇下属塘下办事处、鲍田办事处、海安办事处、场桥办事处、罗凤办事处单位预算。

二、2016年度财政预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年镇财政收入预算20730.02万元,公共财政预算拨款13742.02万元,占66.29%,上年结转6988万元,占33.71%

(二)支出预算总体安排情况

2016年镇财政支出预算20730.02万元。按支出功能分类,包括一般公共服务支出2383.46万元、公共安全支出22.80万元、文化体育与传媒支出109.51万元、社会保障和就业支出700.26万元、医疗卫生与计划生育支出281.07万元、农林水事务支出416.48万元、交通运输支出44.28万元、资源勘探信息等支出314.25万元、粮油物资储备支出60.71万元、住房保障支出292.70万元、城乡社区支出16104.5万元。

按支出用途分类,包括人员支出4165.42万元,日常公用支出564.6

万元,项目支出16000万元。

(三)财政拨款和上年结转支出情况

2016年镇财政预算中,财政拨款和上年结转用于以下方面:

120103政府办公厅(室)及相关机构事务2107.77万元,用于镇政府及办事处行政人员经费和日常公用经费。

220105统计信息事务82.64万元,用于统计信息事务方面的支出。

3、20106财政事务70.76万元,用于财政事务方面支出。

4、20113商贸事务122.29万元,用于商贸事务方面支出。

5、20402公安22.8万元,用于禁毒事务方面支出。

6、20701文化109.51万元,用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

7、20802民政管理事务34.64万元,用于民政管理事务方面支出。

8、20805行政事业单位离退休665.62万元,用于行政事业单位离退休方面的支出。

921007计划生育事务281.07万元,用于计划生育机构服务方面的支出。

1021201城乡社区管理事务104.50万元,用于城乡社区管理事务方面支出。

1121208国有土地使用权出让收入安排的支出16000万元,用于小城镇安置房、“五水共治”、环境卫生等基础设施建设支出。

1221301 农业354.03万元,用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农业产业化经营组织等方面支出。

1321302林业62.46万元,用于林业事业机构事务方面的支出。

1421401公路水路运输44.28万元,用于公路、水路运输相关的支出。

1521506安全生产监管314.25万元,用于安全生产监管部门的支出。

1622102 住房公积金 292.70万元,用于行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。

1722201粮油事务60.70万元,用于粮管部门事务方面支出。

(四)、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划预算1.18万元。

2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算46.72万元,主要用于上级及其他县市接待活动支出。

3、公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算99万元,主要用于预算单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、专户资金、事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的指标。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

附表1-瑞安市塘下镇2016年市级部门收支预算总表_收入(预算公开参考表).xls

附表2-瑞安市塘下镇2016年市级部门收支预算总表_支出(预算公开参考表).xls

附表3-瑞安市塘下镇2016年度“三公“经费预算统计表(预算公开参考表).xls

 

 

 

塘下镇财政局

二○一六年七月四日

 

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