财政管理
瑞安市塘下镇人民政府2016年度部门决算公开
时间:2017-09-15 字号:[ ]

      一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2. 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织编制和实施本行政区域城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,指导协调镇属办事处的项目建设。

3. 指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4. 管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6. 负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7. 负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8. 承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度塘下镇人民政府部门决算包括:塘下镇人民政府,具体如下:(列表)

 

序号

单位名称

1

 塘下镇人民政府

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2016年度部门决算报表

公开表格如下:

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件1

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计51646.40万元,其中本年收入51640.27万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入51640.27万元,较上年减少10386.42万元,下降17%,主要原因是2016年度土地出让金收入减少

     2)其他收入0万元,较上年减少1.83万,下降100%

3)年初结转和结余6.13万元,较上年增加1.83万元,增长43%

 22016年度支出总计51640.27万元,其中本年支出51640.27万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出5266.57万元,主要用于公用经费支出、工资福利支出较上年减少92.27万元,下降2%.

    2)公共安全支出2236.83万元,主要用于禁毒管理、消防管理事务支出较上年增加740.29万元,增长49%

3)教育支出8.23万元,主要用于组织教育培训支出较上年增加8.06万元,增长4741%

4)文化体育与传媒支出182.54万元,主要用于公共文化建设支出。较上年减少121.55万元,下降40%

5)社会保障和就业支出1362.44万元,主要用于未归口的行政离退休人员经费、退役士兵安置经费、困难群主救助等支出。较上年增加76.75万元,增长6%

6)医疗卫生与计划生育支出1683.09万元,主要用于社会抚养费补助经费支出,较上年增长237.59万元,增长16%。

7)节能环保支出46.50万元,主要用于燃煤锅炉淘汰补助支出。较上年增长26.50万元,增长133%

8)城乡社区支出37456.62万元,主要用于农村基础设施建设,征地拆迁补偿等支出。较上年减少10457.17万元,下降22%。

9)农林水支出1806.59万元,主要用于农业、林业、水利等方面事务支出。较上年增长176.98万元,增长11%。

10)交通运输支出115.93万元,主要用于农村道路建设支出。较上年增长10.70万元,增长10%。

11)资源勘探信息等支出607.64万元,主要用于安全监察人员基本支出。较上年增长281.31万元,增长86%。

12)商业服务等支出7.50万元,主要用于旅游业管理事务支出。较上年减少126.90万元,下降94%。

13)国土海洋气象等支出0.77万元,主要用于海洋业管理事务支出。较上年减少133.50万元,下降99%。

14)住房保障支出318.27万元。较上年增长318.27万元,增长100%。主要原因是2016年度新增2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)功能科目

15)粮油物资储备支出82.6万元,主要用于粮油事务支出。较上年增长16.40万元,增长25%。

16)其他支出458.16万元,主要用于用于社会福利和体育事业的彩票公益金支出。较上年减少1337.86万元,下降74%。

17)年末结转和结余6.13万元,主要用于行政公用经费支出。较上年无增加。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计51640.27万元,其中:财政拨款51640.27万元,占100 %

    (三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计51640.27万元,其中:基本支出6140.48万元,占12%;项目支出45499.79万元88%

    (四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收总计51640.27万元总计51640.27万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减10386.42万元,下降17%,主要原因是2016年度土地出让金收入减少,支出缩紧

 (五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算19452.39万元,比年初预算增加14722.39万元,增长311%,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)代表工作(项)7.22万元,比年初预算增加7.22万元,增长100%。主要用于代表工作的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他人大事务支出(项)8.00万元,比年初预算增加8.00万元,增长100%。主要用于人大其他工作的支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2736.13万元,比年初预算增加809.25万元,增长42%。主要用于行政单位相关支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1489.88万元,比年初预算增加1489.88万元,增长100%。主要用于补充行政运行等支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)244.06万元,比年初预算增加63.17万元,增长33%。主要用于禁毒事业人员基本支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)6.00万元,比年初预算增加6.00万元,增长100%。主要用于统计业务支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)1.51万元,比年初预算增加1.51万元,增长100%。主要用于统计调查支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)111.78万元,比年初预算增加29.14万元,增长35%。主要用于统计事业人员基本支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)93.70万元,比年初预算增加22.94万元,增长33%。主要用于财政事业人员基本支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)152.16万元,比年初预算增加29.87万元,增长24%。主要用于商贸事业人员基本支出。

11.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项) 2.50万元,比年初预算增加2.50万元,增长100%。主要用于工商执法办案。

12.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项) 10.00万元,比年初预算增加10.00万元,增长100%。主要用于港澳台相关事务。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 1.17万元,比年初预算增加1.17万元,增长100%。主要用于群团管理事务支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.90万元,比年初预算增加5.90万元,增长100%。主要用于其他群团管理事务支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)10.12万元,比年初预算增加10.12万元,增长100%。主要用于党委相关机构管理事务支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)13.00万元,比年初预算增加13.00万元,增长100%。主要用于其他党委相关机构管理事务支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)21.30万元,比年初预算增加21.30万元,增长100%。主要用于组织机构管理事务支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)352.12万元,比年初预算增加352.12万元,增长100%。主要用于其他组织机构管理事务支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)48.25万元,比年初预算增加48.25万元,增长100%。主要用于禁毒工作支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)20.70万元,比年初预算增加20.70万元,增长100%。主要用于禁毒道路交通管理支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)714.48万元,比年初预算增加691.68万元,增长3034%。主要用于禁毒社工临时人员工资支出。

22.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)30.80万元,比年初预算增加30.80万元,增长100%。主要用于基层司法业务支出。

23.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)0.30万元,比年初预算增加0.30万元,增长100%。主要用于普法宣传支出。

24.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)1158万元,比年初预算增加1158万元,增长100%。主要用于其他公共安全支出。

25.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)264.30万元,比年初预算增加264.30万元,增长100%。主要用于其他消防支出。

26.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)8.23万元,比年初预算增加8.23万元,增长100%。主要用于进修培训支出。

27.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)0.20万元,比年初预算增加0.20万元,增长100%。主要用于文化创作支出。

28.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)153.64万元,比年初预算增加44.13万元,增长40%。主要用于文化员基本支出。

29.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)28.7万元,比年初预算增加28.7万元,增长100%。主要用于其他文化体育与传媒支出。

30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)19.25万元,比年初预算增加19.25万元,增长100%。主要用于社会保险事务支出。

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2.00万元,比年初预算增加2.00万元,增长100%。主要用于拥军优属支出。

32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)1.56万元,比年初预算增加1.56万元,增长100%。主要用于老龄事务支出。

33.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)65.30万元,比年初预算增加30.66万元,增长88%。主要用于其他民政事务补助支出。

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)500.20万元,比年初预算减少151.65万元,下降23%。主要用于行政事业单位离退休支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.87万元,比年初预算增加57.87万元,增长100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.87万元,比年初预算增加46.87万元,增长100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)13.77万元,比年初预算增加13.77万元,增长100%。主要用于其他行政事业单位离退休支出。

38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)383.78万元,比年初预算增加383.78万元,增长100%。主要用于义务兵优待支出。

39.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)137.80万元,比年初预算增加137.80万元,增长100%。主要用于退役士兵安置支出。

40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)10.00万元,比年初预算增加10.00万元,增长100%。主要用于殡葬支出。

41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)3.02万元,比年初预算增加3.02万元,增长100%。主要用于其他残疾人事业支出。

42.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)30.00万元,比年初预算增加30.00万元,增长100%。主要用于自然灾害生活救助支出。

43.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)10.00万元,比年初预算增加10.00万元,增长100%。主要用于自然灾害生活救助支出。

44.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)25.94万元,比年初预算增加25.94万元,增长100%。主要用于临时救助支出。

45.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)25.23万元,比年初预算增加25.23万元,增长100%。主要用于农村五保供养支出。

46.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)29.83万元,比年初预算增加29.83万元,增长100%。主要用于其他农村生活救助支出。

47.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)364.97万元,比年初预算增加95.14万元,增长35%。主要用于计生线上工作支出。

48.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1316.12万元,比年初预算增加1304.88万元,增长11609%。主要用于计生线上工作支出。

49.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2.00万元,比年初预算增加2.00万元,增长100%。主要用于食品和药品监督管理事务支出。

50.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)46.50万元,比年初预算增加46.50万元,增长100%。主要用于节能环保支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)139.9万元,比年初预算增加35.39万元,增长34%。主要用于城乡社区管理事务方面支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)5380.00万元,比年初预算增加5380.00万元,增长100%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

53.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)205.50万元,比年初预算增加205.50万元,增长100%。主要用于其他城乡社区支出。

54.农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)479.83万元,比年初预算增加125.80万元,增长36%。主要用于农业事业人员基本支出。

55.农林水事务支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)4.00万元,比年初预算增加4.00万元,增长100%。主要用于科技转化与推广服务支出。

56.农林水事务支出(类)农业(款)病虫害控制(项)29.77万元,比年初预算增加29.77万元,增长100%。主要用于病虫害控制支出。

57.农林水事务支出(类)农业(款)执法监管(项)2.70万元,比年初预算增加2.70万元,增长100%。主要用于执法监管支出。

58.农林水事务支出(类)农业(款)防灾救灾(项)11.50万元,比年初预算增加11.50万元,增长100%。主要用于执法监管支出。

59.农林水事务支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)72.33万元,比年初预算增加72.33万元,增长100%。主要用于农业生产支持补贴支出。

60.农林水事务支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2.00万元,比年初预算增加2.00万元,增长100%。主要用于农业组织化与产业化经营支出。

61.农林水事务支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)33.60万元,比年初预算增加33.60万元,增长100%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

62.农林水事务支出(类)农业(款)其他农业支出(项)111.05万元,比年初预算增加111.05万元,增长100%。主要用于其他农业支出。

63.农林水事务支出(类)林业(款)林业事业机构(项)85.55万元,比年初预算增加23.09万元,增长37%。主要用于林业事业人员基本支出。

64.农林水事务支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)21.66万元,比年初预算增加21.66万元,增长100%。主要用于森林生态效益补偿支出。

65.农林水事务支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)10.98万元,比年初预算增加10.98万元,增长100%。主要用于林业防灾减灾支出。

66.农林水事务支出(类)水利(款)水利工程建设(项)377.77万元,比年初预算增加377.77万元,增长100%。主要用于水利工程建设支出。

67.农林水事务支出(类)水利(款)其他水利支出(项)216.22万元,比年初预算增加216.22万元,增长100%。主要用于其他水利支出。

68.农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)333.03万元,比年初预算增加333.03万元,增长100%。主要用于其他扶贫支出。

69.农林水事务支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)5.00万元,比年初预算增加5.00万元,增长100%。主要用于对村级一事一议的补助支出。

70.农林水事务支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)9.45万元,比年初预算增加9.45万元,增长100%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

71.农林水事务支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)0.15万元,比年初预算增加0.15万元,增长100%。主要用于其他农村综合改革支出支出。

72.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)102.70万元,比年初预算增加58.42万元,增长132%。主要用于公路水路运输支出事务支出。

73.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)13.23万元,比年初预算增加13.23万元,增长100%。主要用于邮政普遍服务与特殊服务支出。

74.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)607.64万元,比年初预算增加293.39万元,增长93%。主要用于安全生产监管事务有关支出。

75.商业服务业等支出(类) 旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)5.00万元,比年初预算增加5.00万元,增长100%。主要用于其他旅游业管理与服务支出。

76.国土海洋气象等支出(类) 海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)0.77万元,比年初预算增加0.77万元,增长100%。主要用于其他海洋管理事务支出。

77.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)318.27万元,比年初预算增加25.57万元,增长9%。用于行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。

78.粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款)粮油事务(项)82.6万元,比年初预算增加21.89万元,增长36%。用于粮管部门事务方面支出。

79.其他支出(类) 其他支出(款)其他支出(项)4.00万元,比年初预算增加4.00万元,增长100%。用于其他支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6140.48万元,完成年初预算130%,决算数大于预算数的主要原因是2016年追加发放在职人员工资福利支出。其中:

1、 工资福利支出4588.06万元,较上年增长34%,主要是追加发放2015年度追加综合考绩奖、2014年-2016年在职人员工资改革后工资增长部分和2016年度乡镇(街道)干部经济待遇补贴总计支出1080.81万元。

2、 商品和服务支出655.51万元,较上年增长38%

3、 对个人和家庭的补助支出886.59万元,较上年下降15%

4、 其他资本性支出10.33万元,较上年下降17% 

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入32187.88万元,本年支出32187.88万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务支出1446.28万元。比年初预算增加1446.28万元,增长100%。主要是2016年上灶村、西河村、北堡村、上叶村土地出让金返还支出总计1293.28万元

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务支出16155.73万元。比年初预算增加3155.73万元,增长24%

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务支出14101.36万元。比年初预算增加11101.36万元,增长370%。主要是2016年交通道路建设进程加快,新增支出10600万元

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出25万元。比年初预算增加25万元,增长100%。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)事务支出2.85万元。比年初预算增加2.85万元,增长100%。

6.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)事务支出2.5万元。比年初预算增加2.5万元,增长100%。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出183.16万元。比年初预算增加183.16万元,增长100%。

8.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务支出240万元。比年初预算增加240万元,增长100%。主要是新增2016年居家养老服务照料中心补助229万元。

9.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务支出31万元。比年初预算增加31万元,增长100%。

(八) “三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出1.18万元,年初预算比无增加;比上年决算数增加1.18万元,主要原因是2016年安排人员赴台交流因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组1个;本部门全年因公出国()累计1人次,较上年增加1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出16.69万元,比年初预算减少8.91万元,下降35%;比上年决算数增加2.39万元,增长3%,增加的主要原因是2016年公务接待批次增加。公务接待费主要用于接待出席会议、学习交流、考察调研等支出。其中,本部门国内公务接待381批次,5565人次,支出16.69万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出97.22万元,比年初预算减少1.78万元,下降1.78%;比上年决算数减少22.3万元,下降19%。减少的主要原因是2016年进行公车改革,无公务用车购置和减少了公务用车运行费用。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出97.22万元,主要用于预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为33辆,较上年减少8辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度塘下镇人民政府的机关运行经费支出665.83万元,比上年增加178.19万元,增长37%,主要原因是2016年度在职人员工资和社保调整。

2、政府采购情况

2016年度塘下镇人民政府政府采购预算4236.45万元,采购支出总额2290.60万元。其中:货物采购支出269.26万元;工程采购支出424.84万元;服务支出1596.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占用情况

截止2016年底,塘下镇人民政府资产合计6316.05万元,比上年增长9%。其中:流动资产2846.80万元,占总资产的45%;固定资产3649.24万元,占总资产的55%。固定资产含车辆33辆,其中一般公务用车33辆。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额0万元。

(十)其他需要公开的事项

     

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

 

 

附件1:2016年度部门决算公开表格.xls

 

 

上一篇: 下一篇:

主办:瑞安市人民政府    承办:瑞安市人民政府办公室电子政务中心    协作:中国移动瑞安分公司

建议使用 Internet Explorer 8.0 以上浏览器 备案号:浙ICP备06031833号-1