财政管理
瑞安市塘下镇人民政府2017年度部门决算
时间:2018-09-13 字号:[ ]

 

 

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能 

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划;组织编制和实施本行政区域城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,指导协调镇属办事处的项目建设。

3.指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4.管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作,做好司法行政工作,维护社会和谐稳定。

6.负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。

7.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 

2017年度瑞安市塘下镇人民政府部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

塘下镇人民政府

2

3

二、2017年度部门决算报表  

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

注:具体内容详见附件

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计192,608.55万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入192,593.22万元,较上年增加140,952.95万元,增长272.95%,主要原因是2017年土地出让金返还、安置留地地块拍卖分成、征地结算款等政府性基金预算项目拨款增加。

2)事业收入0万元,较上年无增减变动,主要原因是2017年塘下镇人民政府无事业收入。

3)经营收入0万元,较上年无增减变动,主要原因是2017年塘下镇人民政府无经营收入。

4)其他收入9.20万元,较上年增加9.20万元,主要原因是2017年利息收入。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年无增减变动,主要原因是2017年塘下镇人民政府无用事业基金弥补差额。

6)年初结转和结余6.13万元,较上年无增减变动,主要原因是2016年无其他收入。

2、2017年度支出总计192,608.55万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)6,034.35万元,主要用于政府提供一般公共服务的支出。较上年增加767.78万元,增长14.58%,主要原因是行政在职人员综合考绩奖、G20工作奖励和公务交通补贴等工资福利支出增加。

2)公共安全支出(类)2,220.71万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。较上年减少16.12万元,下降0.72%,主要原因是2017年道路交通管理经费支出减少。

3)教育支出(类)0万元,主要用于政府教育事务支出。较上年减少8.23万元,下降100%,主要原因是2016年列支基层党员学习教育培训经费支出,2017年无项目支出。

4)科学技术支出(类)42.5万元,主要用于科学技术方面的支出。较上年增加42.5万元,主要原因是2017年列支科普活动中心建造和社会治理综合指挥室建设支出,2016年无项目支出。

5)文化体育与传媒支出(类)229.96万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较上年增加47.42万元,增长25.98%,主要原因是文化事业在职人员综合考绩奖、G20工作奖励和公务交通补贴等工资福利支出增加。

6)社会保障和就业支出(类)2,292.00万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较上年增加929.56万元,增长68.23%,主要原因是2017年行政事业在职人员养老保险和职业年金支出增加。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)1,339.99万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较上年减少343.10万元,下降20.39%,主要原因是2017年计生社会抚养费支出减少。

8)节能环保支出(类)30.50万元,主要用于节能环保支出。较上年减少16.00万元,下降34.41%,主要原因是2017年燃煤锅炉(窑炉)淘汰补助经费支出减少。

9)城乡社区支出(类)174,974.44万元,主要用于政府城乡社区支出。较上年增加137,517.82万元,增长367.14%,主要原因是2017年土地出让金返还、安置留地地块拍卖分成、征地结算款等支出增加。

10)农林水支出(类)3,063.14万元,主要用于政府农林水事务。较上年增加1,256.55万元,增长69.55%,主要原因是2017年农林业事业在职工资福利支出、水利、村干部报酬、村级补助等支出增加。

11)交通运输支出(类)112.49万元,主要用于交通运输和邮政业方面的支出。较上年减少3.44万元,下降2.97%,主要原因是2017年农村道路经费支出减少。

12)资源勘探信息等支出(类)576.40万元,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较上年减少31.24万元,下降5.14%,主要原因是2017年安全生产监督经费支出减少。

13)商业服务等支出(类)0万元,主要用于商业服务业等方面的支出。较上年减少7.50万元,下降100%,主要原因是2016年列支特色旅游村补助支出,2017年无项目支出。

14)国土海洋气象等支出(类)0万元,主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较上年减少0.77万元,下降100%,主要原因是2016年列支“一打三整治”专项补助经费支出,2017年无项目支出。

15)住房保障支出(类)346.84万元,主要用于住房方面的支出。较上年增加28.57万元,增长8.98%,主要原因是住房公积金支出增加。

16)粮油物资储备支出(类)94.80万元,主要用于粮油物资储备方面的支出。较上年增加12.20万元,增长14.77%,主要原因是粮管事业在职人员综合考绩奖、G20工作奖励和公务交通补贴等工资福利增加。

17)其他支出(类)1,235.10万元,主要用于其他政府支出。较上年增加776.94万元,增长169.58%,主要原因是耕地保护以奖代补资金、土地整治等支出增加。

18)结余分配0万元。主要是应交所得税和提取事业基金、专用基金。较上年无增减变动,主要原因是2017年无结余分配。

19)年末结转和结余15.33万元,主要是结转下年度按照原用途继续使用。较上年增加9.20万元,增长150.08%,主要原因是2017年利息收入。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计192,602.42万元,其中:财政拨款192,593.22万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.20万元,占0.00%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计192,593.22万元,其中:基本支出7,950.11万元,占4.13%;项目支出184,643.11万元,占95.87%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计192,593.22万元,支出总计192,593.22万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增140,952.95万元,增长272.95%,主要原因是2017年土地出让金返还、安置留地地块拍卖分成、征地结算款等政府性基金预算项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算21,517.34万元,比年初预算增加13246.72万元,增长160.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出4.44万元,比年初预算增加4.44万元。主要是市、乡镇两级人大换届选举工作经费预算调整增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务支出12.78万元,比年初预算增加12.78万元。主要是人大代表工作经费预算调整增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)事务支出0.32 万元,比年初预算增加0.32万元。主要是代表工作补助经费预算调整增加。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)事务支出2.05万元,比年初预算增加2.05万元。主要是视察考察调研费预算调整增加。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出3,317.09 万元,比年初预算增加1,454.91万元,增长78.13%。主要是行政在职人员工资福利支出增加。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出1,467.42 万元,比年初预算减少32.58万元,下降2.17%。主要是年初预算尚未全部支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)事务支出30.00万元,比年初预算增加30.00万元。主要是解决疑难复杂信访问题专项资金预算调整增加。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务支出321.03万元,比年初预算增加190.33万元,增长145.62%。主要是禁毒事业在职人员工资福利支出增加。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务支出288.60万元,比年初预算增加3.60万元,增长1.26%。主要是2016年度“两保一挂”奖励预算调整增加。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)事务支出33.00万元,比年初预算增加33.00万元。主要是瑞安智能汽配小镇奖励资金等支出增加。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)事务支出51.87万元,比年初预算增加51.87万元。主要是普查工作经费预算调整增加。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)事务支出151.49万元,比年初预算增加46.26万元,增长43.96%。主要是统计事业在职人员工资福利支出增加。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)事务支出86.95万元,比年初预算增加50.92万元,增长141.33%。主要是财政事业在职人员工资福利支出增加。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务支出10.95万元,比年初预算增加10.95万元。主要是104国道汽车文化走廊项目专项奖励和重点工程项目支出增加。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务支出167.03万元,比年初预算增加93.03万元,增长125.72%。主要是经贸事业在职人员工资福利支出增加。

16.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)  一般行政管理事务(项)事务支出11.00万元,比年初预算增加11.00万元。主要是侨联工作站活动经费和瑞台学生家庭联谊结对交流活动工作经费预算调整增加。

17.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)事务支出7.00 万元,比年初预算增加7.00万元。主要是台联基层组织建设费预算调整增加。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出0.83万元,比年初预算增加0.83万元。主要是基层妇联组织建设工作经费预算调整增加。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)事务支出6.50万元,比年初预算增加6.50万元。主要是基层侨联建设补助经费等预算调整增加。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出4.88 万元,比年初预算增加4.88万元。主要是治安乱点和重大矛盾纠纷整治补助经费预算调整增加。

21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出1.44万元,比年初预算增加1.44万元。主要是党员干部现代远程教育终端站点设备更新补助经费支出增加。

22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务支出57.69万元,比年初预算增加57.69万元。主要是第一书记下派村扶持资金和村民中心建设经费等预算调整增加。

23.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)事务支出45.00万元,比年初预算增加45.00万元。主要是禁毒社工工资预算调整增加。

24.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务支出6.90万元,比年初预算增加6.90万元。主要是县际卡口执勤经费支出增加。

25.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务支出710.83万元,比年初预算增加699.83万元,增长63.62倍。主要是轮值轮训活动和新居民协管员经费支出增加。

26.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务支出31.48万元,比年初预算增加31.48万元。主要是社区矫正工作专项经费预算调整增加。

27.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务支出1,160.00万元,比年初预算无增减变动。

28.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)事务支出266.50万元,比年初预算减少3.50万元,下降1.30%。主要是年初预算尚未全部支出。

29.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)事务支出2.00万元,比年初预算增加2.00万元。主要是科普活动中心建造经费预算调整增加。

30.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务支出40.50万元,比年初预算增加40.50万元。主要是社会治理综合指挥室建设经费预算调整增加。

31.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)事务支出8.00万元,比年初预算增加8.00万元。主要是公共文化服务补助资金预算调整增加。

32.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)事务支出0.20万元,比年初预算增加0.20万元。主要是非物质文化遗产代表性传承人补助预算调整增加。

33.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务支出193.76万元,比年初预算增加85.89万元,增长79.62%。主要是文化事业在职人员工资福利支出增加。

34.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务支出3.00万元,比年初预算增加3.00万元。主要是文物维修经费预算调整增加。

35.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务支出15.00万元,比年初预算增加15.00万元。主要是体育主题公园补助经费预算调整增加。

36.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出10.00万元,比年初预算增加10.00万元。主要是基层公共文化服务补助预算调整增加。

37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)事务支出11.27万元,比年初预算增加11.27万元。主要是社区(村)人力社保平台工作经费预算调整增加。

38.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)事务支出2.00 万元,比年初预算增加2.00万元。主要是拥军优属工作经费预算调整增加。

39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)事务支出3.56万元,比年初预算增加3.56万元。主要是老年人电大补助经费和“银龄互助”等三项示范点创建补助预算调整增加。

40.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)事务支出1.30万元,比年初预算增加1.30万元。主要是全国地名普查补助资金预算调整增加。

41.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务支出82.25万元,比年初预算增加48.32万元,增长142.41%。主要是社会救助事业在职人员工资福利支出增加。

42.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出66.58万元,比年初预算减少22.97元,下降25.65%。主要是年初预算调整。

43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出760.22万元,比年初预算增加261.23万元,增长52.35%。主要是养老保险支出增加。

44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出548.43万元,比年初预算增加14.26万元,增长2.67 %。主要是职业年金支出增加。

45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务支出6.02万元,比年初预算减少9.2万元,下降60.45%。主要是年初预算调整。

46.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)事务支出8.64万元,比年初预算增加8.64万元。主要是基本医保扩面工作劳务经费预算调整增加。

47.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)事务支出339.29万元,比年初预算增加339.29 万元。主要是义务兵家属优待金预算调整增加。

48.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务支出32.59万元,比年初预算增加32.59万元。主要是大学生入伍一次性奖励金预算调整增加。

49.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)事务支出190.80万元,比年初预算增加190.80万元。主要是退役士兵自主就业自谋职业一次性经济补助金预算调整增加。

50.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)事务支出5.00万元,比年初预算增加5.00万元。主要是敬老院建设等补助经费预算调整增加。

51.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)事务支出34.00万元,比年初预算增加34.00万元。主要是坟山巡查补助经费和坟墓生态化改造经费预算调整增加。

52.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)事务支出0.48万元,比年初预算增加0.48万元。主要是精准康复经费预算调整增加。

53.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务支出3.65万元,比年初预算增加3.65万元。主要是残疾人状况专项调查经费预算调整增加。

54.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)事务支出1.00万元,比年初预算增加1.00万元。主要是自然灾害生活补助资金支出增加。

55.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)事务支出28.00万元,比年初预算增加28.00万元。主要是城乡困难群众临时救助和困难群众慰问经费预算调整增加。

56.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)事务支出29.21万元,比年初预算增加29.21万元。主要是农村五保供养支出预算调整增加。

57.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)事务支出10.71万元,比年初预算增加10.71万元。主要是敬老院工勤人员补助、“三老”人员医疗、敬老院消防改造等预算调整增加。

58.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务支出127.00万元,比年初预算增加127.00万元。主要是居家养老服务照料中心运行补助经费预算调整增加。

59.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)事务支出454.77万元,比年初预算增加189.22万元,增长71.26%。主要是计生事业在职人员工资福利支出增加。

60.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务支出835.44万元,比年初预算增加778.75万元,增长13.74倍。主要是新居民事业在职人员工资福利支出、计生经费支出增加。

61.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)事务支出49.78万元,比年初预算增加49.78万元。主要是标准化妇幼保健计划生育服务站建设经费、创卫专项补助等预算调整增加。

62.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)事务支出0.50万元,比年初预算增加0.50万元。主要是燃煤锅(窑)炉淘汰中央补助资金预算调整增加。

63.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务支出4.00万元,比年初预算增加4.00万元。主要是温州市级生态村以奖代补资金预算调整增加。

64.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务支出26.00万元,比年初预算增加26.00万元。主要是燃煤锅炉(窑炉)淘汰补助资金预算调整增加。

65.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务支出194.78万元,比年初预算增加94.75万元,增长94.72%。主要是社区管理事业在职人员工资福利支出增加。

66.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)事务支出3,196.54万元,比年初预算增加3,196.54万元。主要是小城镇环境综合整治项目和2016年度省小城市培育考核奖励预算调整增加。

67.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务支出1,742.33万元,比年初预算增加1,742.33万元。主要是截污纳管工程、四边三化工作经费等预算调整增加。

68.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务支出552.61万元,比年初预算增加230.59万元,增长71.61%。主要是农业事业在职工资福利支出增加。

69.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)事务支出32.33万元,比年初预算增加32.33万元。主要是动植物防疫工作经费等预算调整增加。

70.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)事务支出4.48万元,比年初预算增加4.48万元。主要是农村集体经济审计补助资金等预算调整增加。

71.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)事务支出15.74万元,比年初预算增加15.74万元。主要是农机购置补贴资金预算调整增加。

72.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)事务支出15.77万元,比年初预算增加15.77万元。主要是大学生“村官”经费预算调整增加。

73.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务支出342.04万元,比年初预算增加342.04万元。主要是农村集体“三资”管理服务机构运转经费、农机购置补贴和早晚稻种植补贴等预算调整增加。

74.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)事务支出110.07万元,比年初预算增加47.81万元,增长76.79%。主要是林业事业在职人员工资福利支出增加。

75.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)事务支出30.07万元,比年初预算增加30.07万元。主要是珍贵彩色森林示范点补助资金和冻害补植工程补助预算调整增加。

76.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)事务支出38.82万元,比年初预算增加38.82万元。主要是森林生态效益损失性补偿资金预算调整增加。

77.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)事务支出46.15万元,比年初预算增加46.15万元。主要是森林消防经费预算调整增加。

78.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)事务支出5.08万元,比年初预算增加5.08万元。主要是古树名木保护补助资金预算调整增加。

79.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)事务支出192.68万元,比年初预算增加192.68 万元。主要是水库安全管理、河道保洁等预算调整增加。

80.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)事务支出60.00万元,比年初预算增加60.00元。主要是溪坎冲刷修建、河岸修复经费预算调整增加。

81.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)事务支出80.00万元,比年初预算增加80.00万元。主要是红旗水库除险加固经费预算调整增加。

82.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务支出354.05万元,比年初预算增加354.05万元。主要是度村级水利员工作补贴、河面保洁、护岸工程等预算调整增加。

83.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)事务支出777.42万元,比年初预算增加777.42万元。主要是村主要干部报酬预算调整增加。

84.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)事务支出230.24万元,比年初预算增加230.24万元。主要是农村生活污水治理经费预算调整增加。

85.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)事务支出170.94万元,比年初预算增加170.94万元。主要是村务监督委员会主任报酬预算调整增加。

86.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)事务支出1.25万元,比年初预算增加1.25万元。主要是农村财务规范化管理补助资金预算调整增加。

87.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)事务支出3.40万元,比年初预算增加3.40万元。主要是农村生活垃圾减量化资源化处理专项补助预算调整增加。

88.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务支出99.78万元,比年初预算增加53.02万元,增长113.39%。主要是交通事业在职人员工资福利支出增加。

89.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)事务支出12.71万元,比年初预算增加12.71万元。主要是村邮员工资预算调整增加。

90.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)事务支出576.40万元,比年初预算增加204.83万元,增长55.13%。主要是安全监察事业在职人员工资福利、安监经费等支出增加。

91.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出346.84万元,比年初预算增加39.03万元,增长12.68%。主要是住房公积金支出增加。

92.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)事务支出94.80万元,比年初预算增加70.73万元,增长293.85%。主要是粮管事业在职人员工资福利支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出7,950.11万元。其中:人员经费7,355.90万元,包括工资福利支出6,961.50万元,对个人和家庭的补助394.40万元;公用经费594.21万元,包括商品和服务支出570.25万元,其他资本性支出23.96万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明) 

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入171,075.89万元,本年支出171,075.89万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出项)事务支出143,448.04万元。比年初预算增加143,448.04万元。主要是土地出让金返还、土地整治项目、征地结算款等预算调整增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务支出13,664.96万元。比年初预算增加664.96万元,增长5.12%。主要是2016年建设项目资金结转支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务支出9,216.62万元。比年初预算增加6216.62 万元,增长207.22%。主要是截污纳管工程、道路建设和安置房工程款等支出增加。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出2,435.84万元。比年初预算增加2,435.84万元。主要是创建省级园林乡镇补助、河湖库塘清淤补助、建设项目等预算调整增加。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)事务支出1,075.33万元。比年初预算增加1,075.33万元。主要是城镇配套设施费返还和农贸市场改造提升补助预算调整增加。

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出1,079.32万元。比年初预算增加1,079.32万元。主要土地整治项目、耕地保护以奖代补和计生抚养费等预算调整增加。

7.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)事务支出146.00万元。比年初预算增加146.00万元。主要是居家养老服务照料中心建设补助预算调整增加。

8.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务支出9.78万元。比年初预算增加9.78万元。主要是体彩公益金项目补助经费预算调整增加。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算无增减变动,主要原因是2017年无人员因公出国;比上年决算数减少1.18万元,下降100%,主要原因是2017年无人员因公出国。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出19.36万元,比年初预算减少1.97万元,下降9.24%,主要原因是严格控制每人用餐费用;比上年决算数增加2.66万元,增长15.94%,增加的主要原因是2017年小城镇综合整治、创卫工作等接待任务较上年有所增加。公务接待费主要用于接待用餐支出。其中,本部门国内公务接待203批次,3,242人次,支出19.36万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出29.91万元,比年初预算减少8.59万元,下降22.32%,主要原因是车改后,车辆行驶里程减少;比上年决算数减少67.31万元,下降69.24%。减少的主要原因是车改后,车辆数量减少。具体内容如下:

公务用车购置支出2.50万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出27.41万元,主要用于预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为18辆。

(九)其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度塘下镇人民政府的机关运行经费支出594.21万元,比上年减少71.63万元,下降10.76%,主要原因是节约行政运行办公经费。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度塘下镇人民政府政府采购预算9042.41万元,采购支出总额9042.41万元。其中:货物采购支出597.75万元;工程采购支出4063.06万元;服务采购支出4381.60万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,塘下镇人民政府资产合计6,071.98万元,比上年下降3.86%,主要原因是控制办公设备购买。其中:流动资产2,681.31万元,占总资产的44.16%;固定资产3,390.67万元,占总资产的55.84%。固定资产含:车辆18辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”)

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占项目支出预算总额的0%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀0个,良好0个,一般0个,较差 0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 个,支出金额共计0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目 0个,评价结果等次为一般的项目0个,评价结果等次为较差的项目0个。(评价结果等次按财政评定结果公开。)

(十)其他需要公开的事项 

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):是指人大代表开展各类视察等方面的支出。。

23.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):是指除上述项目以外的其他人大事务支出。

24.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):是指政协委员开展各类视察的支出。

25.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

28.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

30.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):是指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

31.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):是指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

32.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

34.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

35.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

36.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

38.一般公共服务支出(类)群众团体支出(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

39.一般公共服务支出(类)群众团体支出(款)其他群众团体事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

40.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

41.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

42.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):是指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

43. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):是指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

44. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):是指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

45. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

46.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):是指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

47.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):是指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

48.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项):是指除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。

49.科学教育支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):是指用于开展科普活动的支出。

50.科学教育支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):是指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

51.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):是指举办大型文化艺术活动的支出。

52.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

53.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

54.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):是指文物保护和管理等方面的支出。

55.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):是指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

56.文化体育与传媒支出(类)其他体育与传媒支出(款)其他体育与传媒支出(项):是指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

57.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

58.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):是指开展拥军优属活动的支出。

59.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):是指老龄事务方面的支出。

60.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):是指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

61.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):是指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

62.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

63.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险费用。

64.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金费用。

65.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

66.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):是指除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

67.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):是指用于义务兵优待方面的支出。

68.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

69.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):是指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业军官的安置支出。

70.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):是指对老年人提供福利服务方面的支出。

71.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):是指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

72.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

73.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

74.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):是指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

75.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

76.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):是指农村五保供养支出。

77.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活补助(项):是指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

78.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

79.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指计生和技术生育部门所属计划生育机构的支出。

80.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

81..医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):是指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

82.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):是指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

83.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):是指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

84.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):是指其他用于节能环保方面的支出。

85.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

86.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):是指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

87.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

88.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

89.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):是指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

90.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

91.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):是指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

92.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指其他用于城乡社区方面的支出。

93.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

94.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

95.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):是指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

96.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

97.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):是指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

98.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。  

99.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业单位的基本支出。

100.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):是指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。。

101.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿:是指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

102.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):是指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

103.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):是指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

104.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):是指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

105.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):是指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

106.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

107.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

108.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

109.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

110.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):是指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

111.农林水支出(类)农村综合改革(款)对其他农村综合改革支出(项):是指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

112.农林水支出(类)其他农林水支出(类)其他农林水支出(项):是指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

113.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

114.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):是指邮政普遍服务与政策性方面的支出。

115.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):是指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

116.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

117.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

118.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

119.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):是指用于体育事业的彩票公益金支出。

120.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):是指用于体育事业的彩票公益金支出。

 

2017年度部门决算公开表格.xls

 

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