索引号 001008003004089/2021-207287
组配分类 政府预算 发布机构 市财政局
生成日期 2021-08-04 公开方式 主动公开
瑞安市2021年地方政府债务等预算调整方案(草案)
发布日期: 2021- 08- 04 17: 12: 05 浏览次数: 来源: 瑞安市财政局
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一、2021年我市地方政府债务限额情况

根据浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于下达2021年地方政府再融资债券额度的通知》(浙财债〔2021〕7号)、《浙江省财政厅关于下达部分2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕8号)、《浙江省财政厅关于2021年浙江省政府专项债券(一~十期)发行兑付等有关事项的通知》(浙财预执〔2021〕33号)、《浙江省财政厅关于2021年浙江省政府专项债券(十一~十七期)发行兑付等有关事项的通知》(浙财预执〔2021〕39号)等文件精神,下达我市新增地方政府债务限额37亿元,新增地方政府专项债券20.08亿元、再融资债券30.2亿元。

此次下达后,全市地方政府债务限额为261.44亿元,地方政府债务余额为244.46亿元,政府债务余额符合上级核定的我市政府债务限额范围。

二、2021年市级财政预算调整方案

由于上级下达我市新增债券,以及市委市政府调整了部分重点工作要求等原因,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,需要对市十六届人大五次会议通过的市级财政预算作适当调整。具体调整方案如下:

(一)市级一般公共预算调整事项。

1.收入预算调整。

(1)调增“110110101地方政府一般债券转贷收入”193000万元,属再融资债券收入。

(2)调增“11009调入资金”28900万元,为历年跨年度财政退库资金及单位上缴财政资金。

(3)调增“11015动用稳定调节基金”41417万元。

调整后,市级收入合计1665726万元。

2.支出预算调整。

调整后,拟调增一般公共预算支出263317万元,重点科目调整情况:

(1)一般公共服务支出调增5703万元,国防支出调增31万元,公共安全支出调增3499万元,教育支出调增14504万元,文化旅游体育与传媒支出调增515万元,社会保障和就业支出调增817万元,卫生健康支出调增844万元,节能环保支出调增274万元,城乡社区支出调增1971万元,农林水支出调增884万元,交通运输支出调增565万元,自然资源海洋气象等支出调增710万元,粮油物资储备支出调增25万元,灾害防治及应急管理支出调增323万元,主要是人员经费支出。

(2)科学技术支出调减3049万元,主要是大数据管理中心经费转列专项债券支出。

(3)地方政府一般债券还本支出调增193000万元,主要是债券还本支出。

调整后,市级支出合计1665726万元,市级一般公共预算收支平衡。(详见附件1、2)。

(二)市级政府性基金预算调整事项。

1.收入预算调整。拟调增政府性基金预算收入——地方政府专项债务转贷收入309800万元,其中:调增“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”200800万元,属新增债券收入;调增“110110211国有土地使用权出让金债务转贷收入”109000万元,属再融资债券收入。

调整后政府性基金预算收入合计2015393万元。

2.支出预算调整。

拟调增政府性基金支出309800万元,主要包括新增债券安排的项目支出和利用债券腾出资金安排的项目支出。

调整后政府性基金预算支出合计2015393万元。政府性基金预算收支平衡。

政府性基金拟调增支出具体科目情况:

(1)调增“20822大中型水库移民后期扶持基金支出”212万元,主要是移民服务中心一般公共预算支出转列基金支出。

(2)调增“20823小型水库移民扶助基金安排的支出”36万元,主要是移民服务中心一般公共预算支出转列基金支出。 

(3)调增“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”7832万元,一是调减年初本级财力已安排的项目66898万元,主要由债券资金保障,包括瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程、南滨江小学项目等,二是调增支出74730万元,主要包括补充耕地指标调剂费、国有土地储备收购补偿费用等。

(4)调增“21366大中型水库库区基金安排的支出”21万元,主要是移民服务中心一般公共预算支出转列基金支出。

(5)调增“21463港口建设费安排的支出”108万元,主要是瑞安北麂岛陆岛交通码头建设项目从国有土地使用权出让收入安排的支出转列港口建设费安排的支出列支。

(6)调增“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”168800万元,属债券资金安排,主要用于“公共卫生防控救治体系建设项目、南滨江生态科技园综合配套工程、智慧城市综合建设工程等。

(7)调增“23004政府性基金转移支付”23791万元,主要是债券资金安排塘下镇“万亩千亿”产业平台配套设施项目32000万元,回收该项目本级资金8209万元。

附件:1.瑞安市2021年市级一般公共预算收入调整表

2.瑞安市2021年市级一般公共预算支出调整表

3.瑞安市2021年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表

4.瑞安市2021年市级一般公共预算基本支出调整表

5.瑞安市2021年市级政府性基金预算收入调整表

6.瑞安市2021年市级政府性基金预算支出调整表

7.瑞安市2021年市级政府性基金支出分功能科目明细调整表

8.瑞安市2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目调整表

9.瑞安市2021年地方政府专项债务余额情况调整表

表1




瑞安市2021年市级一般公共预算收入调整表




单位:万元

项                 目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、税收收入

630216


630216

增值税

251777


251777

企业所得税

72952


72952

个人所得税

48246


48246

资源税

1179


1179

城市维护建设税

34052


34052

房产税

13594


13594

印花税

9601


9601

城镇土地使用税

4028


4028

土地增值税

69712


69712

车船税

15600


15600

耕地占用税

7149


7149

契税

102128


102128

环境保护税

198


198

其他税收收入




二、非税收入

139987


139987

专项收入

34700


34700

行政事业性收费收入

10000


10000

罚没收入

30587


30587

国有资本经营收入

-6000


-6000

国有资源(资产)有偿使用收入

67200


67200

政府住房基金收入

3500


3500

其他收入




本级收入合计

770203


770203

地方政府一般债务收入




转移性收入

632206

263317

895523

一般性转移支付收入

134259


134259

专项转移支付收入

28559


28559

省补助计划单列市收入




下级上解收入

122597


122597

接受其他地区援助收入




调入资金

5790

28900

34690

动用预算稳定调节基金

273958

41417

315375

地方政府一般债务转贷收入


193000


上年结转收入

67043


67043

上年结余收入




收入总计

1402409

263317

1665726

表2




瑞安市2021年市级一般公共预算支出调整表




单位:万元

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、一般公共服务支出

108698

5703

114401

二、国防支出

1488

31

1519

三、公共安全支出

86955

3499

90454

四、教育支出

293920

14504

308424

五、科学技术支出

43496

-3049

40447

六、文化旅游体育与传媒支出

19214

515

19729

七、社会保障和就业支出

141630

817

142447

八、卫生健康支出

88694

844

89538

九、节能环保支出

8839

274

9113

十、城乡社区支出

38558

1971

40529

十一、农林水支出

64865

884

65749

十二、交通运输支出

23141

565

23706

十三、资源勘探信息等支出

17708


17708

十四、商业服务业等支出

20804


20804

十五、金融支出

265


265

十六、援助其他地区支出

3348


3348

十七、自然资源海洋气象等支出

18828

710

19538

十八、住房保障支出

19216


19216

十九、粮油物资储备支出

1237

25

1262

二十、灾害防治及应急管理支出

8907

323

9230

二十一、其他支出

72536

42701

115237

二十二、债务付息支出

23400


23400

二十三、债务发行费支出

279


279

本级支出合计

1106026

70317

1176343

预备费

11800


11800

地方政府一般债券还本支出


193000

193000

转移性支出

284583


284583

一般性转移支付

37984


37984

专项转移支付

18370


18370

计划单列市上解省支出




上解上级支出

225664


225664

援助其他地区支出

2565


2565

调出资金




安排预算稳定调节基金




补充预算周转金




地方政府一般债务转贷支出




年终结转




年终结余




支出总计

1402409

263317

1665726

表3




瑞安市2021年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表




单位:万元

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、一般公共服务支出

108698

5703

114401

人大事务

2238


2238

行政运行

1290


1290

一般行政管理事务

145


145

人大会议

210


210

代表工作

313


313

事业运行

90


90

其他人大事务支出

190


190

政协事务

1496


1496

行政运行

830


830

一般行政管理事务

24


24

政协会议

170


170

委员视察

2


2

参政议政

302


302

事业运行

54


54

其他政协事务支出

114


114

政府办公厅(室)及相关机构事务

33843


33843

行政运行

12549


12549

一般行政管理事务

16171


16171

机关服务

5


5

政务公开审批

120


120

事业运行

2994


2994

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2004


2004

发展与改革事务

7539


7539

行政运行

1130


1130

物价管理

138


138

事业运行

795


795

其他发展与改革事务支出

5476


5476

统计信息事务

4318


4318

行政运行

337


337

一般行政管理事务

15


15

专项统计业务

250


250

专项普查活动

2931


2931

事业运行

775


775

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

其他统计信息事务支出

10


10

财政事务

4306


4306

行政运行

1556


1556

一般行政管理事务

80


80

财政委托业务支出

300


300

事业运行

1571


1571

其他财政事务支出

799


799

税收事务

3999


3999

行政运行

3752


3752

事业运行

247


247

审计事务

821


821

行政运行

406


406

审计业务

138


138

事业运行

277


277

纪检监察事务

3194


3194

行政运行

2666


2666

一般行政管理事务

208


208

大案要案查处

60


60

事业运行

103


103

其他纪检监察事务支出

157


157

商贸事务

2526


2526

行政运行

1134


1134

一般行政管理事务

20


20

事业运行

1372


1372

民族事务

495


495

行政运行

153


153

民族工作专项

47


47

事业运行

130


130

其他民族事务支出

165


165

港澳台事务

178


178

行政运行

117


117

其他港澳台事务支出

61


61

档案事务

678


678

行政运行

286


286

档案馆

327


327

其他档案事务支出

65


65

民主党派及工商联事务

550


550

行政运行

155


155

一般行政管理事务

156


156

参政议政

36


36

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

事业运行

35


35

其他民主党派及工商联事务支出

168


168

群众团体事务

1896


1896

行政运行

799


799

一般行政管理事务

294


294

事业运行

530


530

其他群众团体事务支出

273


273

党委办公厅(室)及相关机构事务

6651


6651

行政运行

2140


2140

一般行政管理事务

3626


3626

事业运行

790


790

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

95


95

组织事务

2773


2773

行政运行

1006


1006

一般行政管理事务

260


260

公务员事务

500


500

事业运行

98


98

其他组织事务支出

909


909

宣传事务

673


673

行政运行

486


486

事业运行

187


187

统战事务

1092


1092

行政运行

441


441

一般行政管理事务

87


87

宗教事务

460


460

华侨事务

103


103

其他统战事务支出

1


1

其他共产党事务支出

34


34

行政运行

2


2

一般行政管理事务

30


30

其他共产党事务支出

2


2

市场监督管理事务

13733


13733

行政运行

5420


5420

一般行政管理事务

537


537

机关服务

60


60

市场主体管理

653


653

市场秩序执法

568


568

信息化建设

70


70

质量基础

45


45

药品事务

40


40

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

质量安全监管

175


175

食品安全监管

1075


1075

事业运行

1930


1930

其他市场监督管理事务

3160


3160

其他一般公共服务支出

15665

5703

21368

其他一般公共服务支出

15665

5703

21368

二、国防支出

1488

31

1519

国防动员

1180


1180

兵役征集

120


120

人民防空

559


559

民兵

339


339

边海防

58


58

其他国防动员支出

104


104

其他国防支出

308

31

339

其他国防支出

308

31

339

三、公共安全支出

86955

3499

90454

武装警察部队

14


14

武装警察部队

14


14

公安

61929


61929

行政运行

43179


43179

一般行政管理事务

413


413

信息化建设

594


594

执法办案

6653


6653

事业运行

2246


2246

其他公安支出

8844


8844

国家安全

289


289

行政运行

189


189

其他国家安全支出

100


100

检察

4216


4216

行政运行

3208


3208

事业运行

366


366

其他检察支出

642


642

法院

8517


8517

行政运行

5342


5342

案件执行

10


10

“两庭”建设

1000


1000

事业运行

490


490

其他法院支出

1675


1675

司法

3727


3727

行政运行

2448


2448

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

基层司法业务

357


357

普法宣传

64


64

公共法律服务

300


300

社区矫正

109


109

法制建设

255


255

事业运行

152


152

其他司法支出

42


42

其他公共安全支出

8263

3499

11762

其他公共安全支出

8263

3499

11762

四、教育支出

293920

14504

308424

教育管理事务

6173


6173

行政运行

619


619

其他教育管理事务支出

5554


5554

普通教育

182077

-532

181545

学前教育

16123


16123

小学教育

95696

-530

95166

初中教育

38848

-2

38846

高中教育

22421


22421

其他普通教育支出

8989


8989

职业教育

11986


11986

中等职业教育

11976


11976

其他职业教育支出

10


10

广播电视教育

938


938

广播电视学校

938


938

特殊教育

1314


1314

特殊学校教育

1314


1314

进修及培训

1226


1226

干部教育

696


696

培训支出

530


530

教育费附加安排的支出

15385


15385

其他教育费附加安排的支出

15385


15385

其他教育支出

74821

15036

89857

其他教育支出

74821

15036

89857

五、科学技术支出

43496

-3049

40447

科学技术管理事务

401


401

行政运行

211


211

其他科学技术管理事务支出

190


190

技术研究与开发

16229


16229

科技成果转化与扩散

200


200

其他技术研究与开发支出

16029


16029

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

科技条件与服务

1577


1577

机构运行

277


277

技术创新服务体系

1300


1300

社会科学

225


225

其他社会科学支出

225


225

科学技术普及

627


627

机构运行

42


42

科普活动

315


315

其他科学技术普及支出

270


270

其他科学技术支出

24437

-3049

21388

其他科学技术支出

24437

-3049

21388

六、文化旅游体育与传媒支出

19214

515

19729

文化和旅游

6181


6181

行政运行

995


995

图书馆

1178


1178

文化展示及纪念机构

338


338

文化活动

1100


1100

群众文化

408


408

文化创作与保护

325


325

文化和旅游市场管理

59


59

其他文化和旅游支出

1778


1778

文物

1499


1499

文物保护

1207


1207

博物馆

263


263

历史名城与古迹

29


29

体育

1988


1988

行政运行

276


276

运动项目管理

412


412

体育竞赛

331


331

体育场馆

213


213

其他体育支出

756


756

新闻出版电影

122


122

出版发行

17


17

其他新闻出版电影支出

105


105

广播电视

2574


2574

机关服务

1206


1206

其他广播电视支出

1368


1368

其他文化旅游体育与传媒支出

6850

515

7365

文化产业发展专项支出

1758


1758

其他文化旅游体育与传媒支出

5092

515

5607

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

七、社会保障和就业支出

141630

817

142447

人力资源和社会保障管理事务

7176


7176

行政运行

1345


1345

社会保险经办机构

2745


2745

公共就业服务和职业技能鉴定机构

72


72

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3014


3014

民政管理事务

3616


3616

行政运行

417


417

社会组织管理

110


110

行政区划和地名管理

125


125

基层政权建设和社区治理

20


20

其他民政管理事务支出

2944


2944

补充全国社会保障基金

32000


32000

用一般公共预算补充基金

32000


32000

行政事业单位养老支出

39935


39935

行政单位离退休

1842


1842

事业单位离退休

172


172

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15106


15106

机关事业单位职业年金缴费支出

6985


6985

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

15129


15129

其他行政事业单位养老支出

701


701

就业补助

816


816

就业创业服务补贴

22


22

其他就业补助支出

794


794

抚恤

9483


9483

在乡复员、退伍军人生活补助

10


10

优抚事业单位支出

95


95

义务兵优待

2200


2200

其他优抚支出

7178


7178

退役安置

1167


1167

军队移交政府的离退休人员安置

272


272

军队移交政府离退休干部管理机构

77


77

退役士兵管理教育

121


121

军队转业干部安置

81


81

其他退役安置支出

616


616

社会福利

7019


7019

儿童福利

511


511

老年福利

54


54

殡葬

2514


2514

社会福利事业单位

1001


1001

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

养老服务

2737


2737

其他社会福利支出

202


202

残疾人事业

9759


9759

行政运行

207


207

残疾人康复

195


195

残疾人就业和扶贫

2346


2346

残疾人生活和护理补贴

5300


5300

其他残疾人事业支出

1711


1711

红十字事业

236


236

行政运行

77


77

其他红十字事业支出

159


159

最低生活保障

7500


7500

城市最低生活保障金支出

1000


1000

农村最低生活保障金支出

6500


6500

临时救助

438


438

临时救助支出

166


166

流浪乞讨人员救助支出

272


272

特困人员救助供养

27


27

农村特困人员救助供养支出

27


27

其他生活救助

4026


4026

其他农村生活救助

4026


4026

财政对基本养老保险基金的补助

6796


6796

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6796


6796

退役军人管理事务

1275


1275

行政运行

165


165

拥军优属

4


4

事业运行

108


108

其他退役军人事务管理支出

998


998

其他社会保障和就业支出

10361

817

11178

其他社会保障和就业支出

10361

817

11178

八、卫生健康支出

88694

844

89538

卫生健康管理事务

2239


2239

行政运行

588


588

其他卫生健康管理事务支出

1651


1651

公立医院

6947


6947

综合医院

5532


5532

中医(民族)医院

900


900

精神病医院

510


510

处理医疗欠费

5


5

基层医疗卫生机构

12165


12165

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

乡镇卫生院

2420


2420

其他基层医疗卫生机构支出

9745


9745

公共卫生

26885


26885

疾病预防控制机构

1539


1539

卫生监督机构

1186


1186

妇幼保健机构

646


646

精神卫生机构

100


100

应急救治机构

2384


2384

采供血机构

665


665

基本公共卫生服务

10163


10163

重大公共卫生服务

495


495

突发公共卫生事件应急处理

6441


6441

其他公共卫生支出

3266


3266

计划生育事务

3230


3230

计划生育机构

1086


1086

计划生育服务

167


167

其他计划生育事务支出

1977


1977

行政事业单位医疗

7251


7251

行政单位医疗

1438


1438

事业单位医疗

1835


1835

公务员医疗补助

3978


3978

财政对基本医疗保险基金的补助

13891


13891

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

13891


13891

医疗救助

1713


1713

城乡医疗救助

909


909

疾病应急救助

93


93

其他医疗救助支出

711


711

优抚对象医疗

332


332

优抚对象医疗补助

332


332

医疗保障管理事务

1046


1046

行政运行

154


154

信息化建设

220


220

医疗保障经办事务

369


369

事业运行

8


8

其他医疗保障管理事务支出

295


295

老龄卫生健康事务

374


374

老龄卫生健康事务

374


374

其他卫生健康支出

12621

844

13465

其他卫生健康支出

12621

844

13465

九、节能环保支出

8839

274

9113

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

环境保护管理事务

2553


2553

行政运行

550


550

生态环境保护宣传

230


230

其他环境保护管理事务支出

1773


1773

环境监测与监察

629


629

其他环境监测与监察支出

629


629

污染防治

1416


1416

大气

212


212

水体

670


670

固体废弃物与化学品

110


110

其他污染防治支出

424


424

自然生态保护

82


82

生态保护

82


82

天然林保护

294


294

停伐补助

294


294

能源节约利用

1370


1370

能源节约利用

1370


1370

污染减排

1146


1146

生态环境监测与信息

167


167

生态环境执法监察

200


200

其他污染减排支出

779


779

其他节能环保支出

1349

274

1623

其他节能环保支出

1349

274

1623

十、城乡社区支出

38558

1971

40529

城乡社区管理事务

19729


19729

行政运行

3759


3759

一般行政管理事务

5587


5587

城管执法

5799


5799

其他城乡社区管理事务支出

4584


4584

城乡社区规划与管理

5277


5277

城乡社区规划与管理

5277


5277

城乡社区公共设施

3555


3555

小城镇基础设施建设

20


20

其他城乡社区公共设施支出

3535


3535

城乡社区环境卫生

1664


1664

城乡社区环境卫生

1664


1664

其他城乡社区支出

8333

1971

10304

其他城乡社区支出

8333

1971

10304

十一、农林水支出

64865

884

65749

农业

38399


38399

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

行政运行

2601


2601

事业运行

3189


3189

科技转化与推广服务

25


25

病虫害控制

161


161

农产品质量安全

210


210

执法监管

300


300

农业生产发展

975


975

农产品加工与促销

150


150

农业资源保护修复与利用

120


120

成品油价格改革对渔业的补贴

6401


6401

对高校毕业生到基层任职补助

51


51

农田建设

185


185

其他农业农村支出

24031


24031

林业和草原

2768


2768

事业机构

1601


1601

森林生态效益补偿

172


172

其他林业和草原支出

995


995

水利

9922

-268

9654

行政运行

521


521

机关服务

100


100

水利行业业务管理

1979


1979

水利工程建设

369


369

水利执法监督

150


150

大中型水库移民后期扶持专项支出

630


630

水利建设征地及移民支出

1624

-268

1356

其他水利支出

4549


4549

扶贫

100


100

其他扶贫支出

100


100

农村综合改革

10140


10140

对村级公益事业建设的补助

2140


2140

对村民委员会和村党支部的补助

8000


8000

普惠金融发展支出

1006


1006

农业保险保费补贴

6


6

其他普惠金融发展支出

1000


1000

其他农林水支出

2530

1152

3682

其他农林水支出

2530

1152

3682

十二、交通运输支出

23141

565

23706

公路水路运输

20634


20634

行政运行

567


567

公路养护

1271


1271

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

船舶检验

86


86

其他公路水路运输支出

18710


18710

成品油价格改革对交通运输的补贴

19


19

对农村道路客运的补贴

19


19

邮政业支出

253


253

邮政普遍服务与特殊服务

224


224

其他邮政业支出

29


29

车辆购置税支出

735


735

车辆购置税其他支出

735


735

其他交通运输支出

1500

565

2065

其他交通运输支出

1500

565

2065

十三、资源勘探工业信息等支出

17708


17708

建筑业

800


800

其他建筑业支出

800


800

工业和信息产业监管

4725


4725

产业发展

4725


4725

支持中小企业发展和管理支出

12183


12183

中小企业发展专项

619


619

其他支持中小企业发展和管理支出

11564


11564

十四、商业服务业等支出

20804


20804

商业流通事务

6100


6100

其他商业流通事务支出

6100


6100

涉外发展服务支出

6442


6442

其他涉外发展服务支出

6442


6442

其他商业服务业等支出

8262


8262

其他商业服务业等支出

8262


8262

十五、金融支出

265


265

金融发展支出

50


50

其他金融发展支出

50


50

其他金融支出

215


215

其他金融支出

215


215

十六、援助其他地区支出

3348


3348

其他支出

3348


3348

十七、自然资源海洋气象等支出

18828

710

19538

自然资源事务

17509


17509

行政运行

4519


4519

一般行政管理事务

437


437

自然资源规划及管理

700


700

自然资源利用与保护

6828


6828

海域与海岛管理

1504


1504

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

基础测绘与地理信息监管

1


1

事业运行

2551


2551

其他自然资源事务支出

969


969

气象事务

119


119

行政运行

22


22

气象事业机构

97


97

其他自然资源海洋气象等支出

1200

710

1910

其他自然资源海洋气象等支出

1200

710

1910

十八、住房保障支出

19216


19216

保障性安居工程支出

469


469

公共租赁住房

30


30

保障性住房租金补贴

400


400

老旧小区改造

39


39

住房改革支出

18184


18184

住房公积金

16184


16184

购房补贴

2000


2000

城乡社区住宅

563


563

住房公积金管理

390


390

其他城乡社区住宅支出

173


173

十九、粮油物资储备支出

1237

25

1262

粮油物资事务

1008


1008

行政运行

9


9

粮食财务挂账利息补贴

15


15

粮食风险基金

750


750

事业运行

173


173

其他粮油物资事务支出

61


61

重要商品储备

229

25

254

肉类储备

81


81

食盐储备

48


48

其他重要商品储备支出

100

25

125

二十、灾害防治及应急管理支出

8907

323

9230

应急管理事务

5329


5329

行政运行

1144


1144

灾害风险防治

1339


1339

安全监管

469


469

应急救援

220


220

应急管理

4


4

事业运行

1394


1394

其他应急管理支出

759


759

消防事务

3114


3114

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

消防应急救援

897


897

其他消防事务支出

2217


2217

自然灾害救灾及恢复重建支出

64


64

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

64


64

其他灾害防治及应急管理支出

400

323

723

其他灾害防治及应急管理支出

400

323

723

二十一、其他支出

72536

42701

115237

年初预留

8000


8000

年初预留

8000


8000

其他支出

64536

42701

107237

其他支出

64536

42701

107237

二十二、债务付息支出

23400


23400

地方政府一般债务付息支出

23400


23400

地方政府一般债券付息支出

23400


23400

二十三、债务发行费用支出

279


279

地方政府一般债务发行费用支出

279


279

支出合计

1106026

70317

1176343

表4




瑞安市2021年市级一般公共预算基本支出调整表




单位:万元

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、机关工资福利支出

184523

20950

205473

工资奖金津补贴

119030

20950

139980

社会保障缴费

24343


24343

住房公积金

13921


13921

其他工资福利支出

27229


27229

二、机关商品和服务支出

43487


43487

办公经费

19890


19890

会议费

68


68

培训费

318


318

专用材料购置费

207


207

委托业务费

19152


19152

公务接待费

178


178

公务用车运行维护费

2086


2086

维修(护)费

413


413

其他商品和服务支出

1175


1175

三、机关资本性支出(一)

503


503

公务用车购置




设备购置

494


494

其他资本性支出

9


9

四、对事业单位经常性补助

302021

56847

358868

工资福利支出

275225

56847

332072

商品和服务支出

26796


26796

五、对事业单位资本性补助

29


29

资本性支出(一)

29


29

六、对企业补助

93


93

其他对企业补助

93


93

七、对个人和家庭的补助

6086


6086

社会福利和救助

4450


4450

助学金

86


86

离退休费

1260


1260

其他对个人和家庭的补助

290


290

八、其他支出

20341


20341

其他支出

20341


20341

支出合计

557083

77797

634880

表5




瑞安市2021年市级政府性基金预算收入调整表




单位:万元

项          目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、国有土地收益基金收入

60000


60000

二、农业土地开发资金收入

532


532

三、国有土地使用权出让收入

1268047


1268047

四、彩票公益金收入

2300


2300

五、城市基础设施配套收入

15000


15000

六、污水处理费收入

11800


11800

七、其他政府性基金收入

204000


204000

本级收入合计

1561679


1561679

地方政府专项债务收入



0

转移性收入

143914

309800

453714

政府性基金转移收入

2917


2917

政府性基金补助收入

2917


2917

政府性基金上解收入



0

调入资金

2500


2500

地方政府专项债务转贷收入


309800

309800

上年结转收入

121848


121848

上年结余收入

16649


16649

收入总计

1705593

309800

2015393

表6




瑞安市2021年市级政府性基金预算支出调整表




单位:万元

项        目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、旅游发展基金支出




二、大中型水库移民后期扶持基金支出

1892

212

2104

三、小型水库移民扶助基金安排的支出


36

36

四、可再生能源电价附加收入安排的支出

720


720

五、国有土地使用权出让收入安排的支出

1140766

7832

1148598

六、国有土地收益基金安排的支出

60000


60000

七、农业土地开发资金安排的支出

600


600

八、城市基础设施配套费安排的支出

18177


18177

九、污水处理费安排的支出

12380


12380

十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出




十一、大中型水库库区基金安排的支出

29

21

50

十二、港口建设费安排的支出

425

108

533

十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

196878

168800

365678

十四、彩票公益金安排的支出

3692


3692

十五、债务付息支出

63110


63110

十六、债务发行费用支出

363


363

十七、抗疫特别国债安排的支出




本级支出合计

1499032

177009

1676041

地方政府专项债务还本支出


109000

109000

转移性支出

206561

23791

230352

政府性基金转移支付

206184

23791

229975

政府性基金补助支出

206184

23791

229975

政府性基金上解支出




调出资金




地方政府专项债务转贷支出




年终结转




年终结余

377


377

支出总计

1705593

309800

2015393

表7




瑞安市2021年市级政府性基金支出分功能科目明细调整表




单位:万元

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

大中型水库移民后期扶持基金支出

1892

212

2104

移民补助

845


845

基础设施建设和经济发展

1047

212

1259

小型水库移民扶助基金安排的支出


36

36

基础设施建设和经济发展


36

36

可再生能源电价附加收入安排的支出

720


720

太阳能发电补助

681


681

其他可再生能源电价附加收入安排的支出

39


39

国有土地使用权出让收入安排的支出

1140766

7832

1148598

征地和拆迁补偿支出

164311

28512

192823

土地开发支出

4955

-3000

1955

城市建设支出

276648

-33521

243127

农村基础设施建设支出

27102

-4800

22302

补助被征地农民支出

148100


148100

公共租赁住房支出

1130


1130

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

518520

20641

539161

国有土地收益基金安排的支出

60000


60000

征地和拆迁补偿支出

60000


60000

农业土地开发资金安排的支出

600


600

城市基础设施配套费安排的支出

18177


18177

城市公共设施

4000


4000

城市环境卫生

364


364

其他城市基础设施配套费安排的支出

13813


13813

污水处理费安排的支出

12380


12380

污水处理设施建设和运营

12080


12080

代征手续费

300


300

大中型水库库区基金安排的支出

29

21

50

基础设施建设和经济发展

29

21

50

港口建设费安排的支出

425

108

533

港口设施

425

108

533

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

196878

168800

365678

其他政府性基金安排的支出

196878


196878

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


168800

168800

项       目

本年预算数

调整数

调整后预算数

彩票公益金安排的支出

3692


3692

用于社会福利的彩票公益金支出

1878


1878

用于体育事业的彩票公益金支出

1601


1601

用于教育事业的彩票公益金支出

14


14

用于残疾人事业的彩票公益金支出

199


199

地方政府专项债务付息支出

63110


63110

国有土地使用权出让金债务付息支出

16400


16400

污水处理费债务付息支出

1510


1510

土地储备专项债券付息支出

12900


12900

政府收费公路专项债券付息支出

2500


2500

棚户区改造专项债券付息支出

6800


6800

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

23000


23000

地方政府专项债务发行费用支出

363


363

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

131


131

土地储备专项债券发行费用支出

1


1

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

231


231

本级支出合计

1499032

177009

1676041

表8




瑞安市2021年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目调整表



单位:万元

项        目

本年预算数

调整数

调整后预算数

一、旅游发展基金支出




二、大中型水库移民后期扶持基金支出

629


629

三、小型水库移民扶助基金安排的支出




四、可再生能源电价附加收入安排的支出




五、国有土地使用权出让收入安排的支出

201723

-8209

193514

六、国有土地收益基金安排的支出




七、农业土地开发资金安排的支出

3


3

八、城市基础设施配套费安排的支出

2011


2011

九、污水处理费安排的支出




十、污水处理费对应专项债务收入安排的支出




十一、大中型水库库区基金安排的支出




十二、港口建设费安排的支出




十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

898

32000

32898

十四、彩票公益金安排的支出

920


920

十五、债务付息支出




十六、债务发行费用支出




十七、抗疫特别国债安排的支出




支出总计

206184

23791

229975

表9





瑞安市2021年地方政府专项债务余额情况调整表





单位:万元

项           目

预算数

执行数

预算调整数

调整后预算数

一、2019年末地方政府专项债务余额实际数


1119982



二、2020年末地方政府专项债务余额限额

1612500




三、2020年地方政府专项债务发行额


522500



四、2020年地方政府专项债务还本额


30000



五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数


1612482



六、2021年地方政府专项债务新增限额

待省财政下达确定


370000

370000

七、2021年末地方政府专项债务余额限额

待省财政下达确定


1982500

1982500

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