您现在的位置:首页
 > 政务公开 > 法定主动公开目录 > 审计公开
索引号 001008003004120/2020-215859
组配分类 审计公开 发布机构 市审计局
生成日期 2020-11-06 公开方式 主动公开
瑞安市2018年度部门预算执行情况专项审计调查结果公告
专项审计调查结果公告
发布日期:2022-01-06 10:36:33浏览次数: 来源: 字体:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,瑞安市审计局派出审计组,自2019年4月2日至11月20日,对瑞安市2018年度部门预算执行情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

2018年末,我市共有预算单位156家(不含医院、学校及部分特殊单位),其中一级预算单位82家,二级预算单位74家。该156家预算单位共安排预算指标1403201.17万元,支出1174750.40万元,执行率83.72%。

审计调查结果表明,有些部门在预算编制、预算执行、资金管理等方面还存在一些问题和不足,需引起重视,采取有效措施加以改进和完善。 

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制及调整方面存在的问题

1.部分预算单位未编制非税收入征收计划。审计抽查发现市公安局、市卫健局、市住房保障中心等14家预算单位未编制上报2018年收入征收计划表。

2.“二次分配”预算下达不及时。2018年29家预算部门“二次分配”专项资金预算在第四季度才分配下达。

(二)预算执行方面存在的问题

1.部分预算项目执行率低。审计抽查预算指标10万元以上的项目发现,2018年有41家单位96个项目执行率低于30%

2.个别项目连续多年安排且执行率低。审计抽查发现,2017年、2018年,12家预算单位16个项目预算连续两年安排且执行率低于50%。

(三)资金管理方面存在的问题

1.个别单位非税收入过渡户利息收入未上缴财政。截至2019年4月30日,市法院诉讼费案款专户市公安局涉案财物暂存户历年滚存利息收入未及时上缴财政。

2.部分单位往来款项长期挂账。截至2018年底,市本级89家预算单位有大量往来款项挂账3年以上未变化。

(四)政府购买服务方面存在的问题

个别部门通过入围方式设置政府购买服务备选库不符合规定。

三、审计处理及整改落实情况

对上述问题,瑞安市审计局已根据国家有关法律法规的规定,依法出具审计调查报告,提出审计建议。相关单位积极落实审计建议,采取措施落实整改

                                           瑞安市审计局

2020年11月4日


【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0