索引号 | 001008003004077/2022-227883 | ||
组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 东山街道 |
生成日期 | 2022-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
瑞安市东山街道办事处2021年度部门决算 |
瑞安市东山街道办事处2021年度部门决算 目录 一、概况..........................................................................................................(1) (一)部门职责..............................................................................................(1) (二)机构设置...............................................................................................(1) 二、2021年度部门决算公开表..................................................................(1) 三、2021年度部门决算情况说明..............................................................(1) (一)收入支出决算总体情况说明...............................................................(1) (二)收入决算情况说明................................................................................(1) (三)支出决算情况说明................................................................................(1) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................(1) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(1) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................(1) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(1) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(1) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(1) (十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1) (十一)政府采购支出说明..............................................................................(1) (十二)国有资产占有情况说明......................................................................(1) (十三)预算绩效情况说明..............................................................................(1) 四、名词解释......................................................................................................(1) 一、概况 (一)部门职责 1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层组织建设和基层政权建设,切实履行人大工委职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设、法治建设和依法行政。 2.负责编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划和年度计划;组织编制和实施辖区城乡规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设;负责组织协调行政执法工作。 3.协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作;组织实施街道项目建设,做好基础设施及其管理工作;指导协调行政村的项目建设。组织实施征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。做好自然资源、环境保护等方面的监督管理;协助做好城建规划等方面的监督管理。 4.管理辖区民族宗教、民政、退役军人、人力社保、教育、财政、科技、文化、卫生健康、体育、新居民服务管理、残疾人、侨务、气象等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。 5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。 6.负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作,健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力。 7.负责组织实施辖区农村(城中村)住房建设管理,推进农村集体资产产权制度改革,建立与完善农村新社区管理服务体制,组织协调农村土地流转,协助户籍管理制度改革等工作。 8.领导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。 9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。 10.完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,瑞安市东山街道办事处部门决算包括:瑞安市东山街道办事处本级决算。 纳入瑞安市东山街道办事处(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括(无) 从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市建设管理办公室、农业农村工作办公室、财政财务管理办公室。 二、2021年度部门决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计47,963.93万元,支出总计47,963.93万元,与2020年度相比,各增加32754.06万元,增长215.35%。主要原因是:增加了综合考绩奖、年休补贴、北龙海岛村民数字电视专项补助、东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路、北龙华数电视和宽带基础设施建设、“一把扫帚”环卫保洁补助经费、2020年垃圾分类工作专项补助预拨经费、重点团块拆改经费、瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程、瑞安市农村生态环境综合整治项目等。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计47,963.93万元;包括财政拨款收入47,963.93万元(其中,一般公共预算6,407.63万元,政府性基金预算41,556.30万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计47,963.93万元,其中基本支出3,246.29万元,占6.77%;项目支出44,717.64万元,占93.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计47,963.93万元,支出总计47,963.93万元,与2020年相比,各增加32,754.06万元,增长215.35%。主要原因是增加了北龙海岛村民数字电视专项补助、东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路、北龙华数电视和宽带基础设施建设、2020年垃圾分类工作专项补助预拨经费、重点团块拆改经费、瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程、瑞安市农村生态环境综合整治项目等;财政拨款支出年初预算数7104.42万元,完成年初预算的675.13%,主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴、环境综合整治经费、两新党组织书记津贴支出及温州市村级组织建设资金、市场改造提升及管理提档支出及瑞安市农贸市场一体化管理补助经费、自谋职业及自主就业补助、残疾人之家补助、残疾人机动轮椅车整治经费(生活救助和燃油补贴)、肺炎疫情防控补助、社区补助、2020年渔业扶持项目补助资金、东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路经费、“一把扫帚”环卫保洁补助经费、城市社区党建工作补助、村社换届工作干群齐心奖、东山街道公厕提升改造工程、环境综合整治、农村生态环境综合整治、重点团块拆改前期经费等支出。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.63万元,占本年支出合计的13.36%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加624.82万元,增长10.80%。主要原因是:增加综合考绩奖、专项普查活动经费、市场改造提升及管理提档支出及瑞安市农贸市场一体化管理补助经费、残疾人之家补助、社区补助、北龙岛码头至南龙头道路工程等支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,556.24万元,占55.50%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出31.56万元,占0.49%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出143.72万元,占2.24%;社会保障和就业(类)支出355.42万元,占5.55%;卫生健康(类)支出623.07万元,占9.72%;节能环保(类)支出24.16万元,占0.38%;城乡社区(类)支出471.05万元,占7.35%;农林水(类)支出593.54万元,占9.26%;交通运输(类)支出31.76万元,占0.50%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出153.16万元,占2.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出423.96万元,占6.62%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4071.75万元,支出决算为6,407.63万元,完成年初预算的157.37%,主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴、环境综合整治经费、两新党组织书记津贴支出及温州市村级组织建设资金、市场改造提升及管理提档支出及瑞安市农贸市场一体化管理补助经费、自谋职业及自主就业补助、残疾人之家补助、残疾人机动轮椅车整治经费(生活救助和燃油补贴)、肺炎疫情防控补助、社区补助、2020年渔业扶持项目补助资金等支出。其中: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 一般公共服务支出(类)政协事务(款) 参政议政(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为868.46万元,支出决算为1416.50万元,完成年初预算的163.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴等。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为859.55万元,支出决算为1513.95万元,完成年初预算的176.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加环境综合整治经费。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。年初预算为32.45万元,支出决算为61.4万元,完成年初预算的189.21%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴等。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为29.37万元,支出决算为142.24万元,完成年初预算的484.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加专项普查活动经费。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为46.12万元,支出决算为89.21万元,完成年初预算的193.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴等。 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为29.09万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算的192.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴等。 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为85.51万元,支出决算为110.72万元,完成年初预算的129.48%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩补贴等。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于预算数的主要原因是村(社区)妇联工作奖励补助经费。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.45万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的86.24%,决算数小于预算数的主要原因是基层侨联建设补助经费未支出。 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.44万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1.23万元,支出决算为35.73万元,完成年初预算的2904.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加两新党组织书记津贴支出及温州市村级组织建设资金支出。 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为5.2万元,支出决算为91.9万元,完成年初预算的1767.31%,决算数大于预算数的主要原因是增加市场改造提升及管理提档支出及瑞安市农贸市场一体化管理补助经费支出。 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为25.5万元,完成年初预算的1275%,决算数大于预算数的主要原因是增加智慧安防小区建设经费支出。 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的主要原因是增加基层站所公用经费支出。 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加民主法治村(社区)建设补助经费支出。 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是社区矫正工作专项经费支出。 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加基层公共文化服务专项补助资金支出。 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为75.2万元,支出决算为120.52万元,完成年初预算的160.27%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖、公共文化服务专项资金、文化礼堂建管用育等支出。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为8.09万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的163.16%,决算数大于预算数的主要原因是增加第二期基层公共文化服务专项补助支出。 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为3.55万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的1.41%,决算数小于预算数的主要原因是对辖区内企业复工招工补贴支出减少。 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为16.03万元,支出决算为35.15万元,完成年初预算的219.28%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖、社会工作站补助支出等。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13.07万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.79万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为132.81万元,支出决算为126.85万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为66.4万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因是新招聘工作人员。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.79万元,决算数大于预算数的主要原因是增加自谋职业及自主就业补助支出。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为1.06万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的269.81%,决算数大于预算数的主要原因是增加“身后一件事”联办工作支出及骨灰安放流向跟踪补助支出。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年老年人家庭适老化改造补助支出。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人之家补助支出。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的2750%,决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人机动轮椅车整治经费(生活救助和燃油补贴)支出。 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0.15万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的4906.67%,决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问经费及特困人员救助供养及护理补贴支出。 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.39万元,决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人走访支出。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为299.41万元,决算数大于预算数的主要原因是增加肺炎疫情防控补助支出。 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为103.99万元,支出决算为201.43万元,完成年初预算的193.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴及综合考绩奖支出。 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为31.68万元,支出决算为61.02万元,完成年初预算的192.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加计生员基本养老保险补助、年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴及综合考绩奖支出。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.76万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.8万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.95万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基本医疗保障工作支出。 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0.75万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是老龄经费支出。 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.16万元,决算数大于预算数的主要原因是瑞安高污染燃料锅(窑)炉拆除补助支出。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为6.15万元,支出决算为106.15万元,完成年初预算的1726.02%,决算数大于预算数的主要原因是增加社区补助支出。 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是既有住宅加装电梯补助支出。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为972万元,支出决算为280.24万元,完成年初预算的28.83%,决算数小于预算数的主要原因是北龙岛码头至南龙头道路工程款未拨付。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的709.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加社区补助经费。 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为134.38万元,支出决算为263.77万元,完成年初预算的196.29%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖等。 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年渔业扶持项目补助资金。 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为262.66万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2020年渔业扶持项目补助资金、第二批农业生产管理用房补助资金、东山街道铜盘村长大岛光伏发电离网供电项目、农村集体“三资”管理服务机构运转补助资金等。 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为16.99万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加村级水利员工作经费。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.45万元,决算数大于预算数的主要原因是增加村干部补助经费、村主要干部养老保险补助经费。 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为13.84万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的222.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖及渡口补助和美丽渡口维护资金等支出。 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为0.28万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的325%,决算数大于预算数的主要原因是增加村邮站投递报酬支出。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为153.42万元,支出决算为152.38万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因是增加租金补贴。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,决算数大于预算数的主要原因是增基层防汛体系建设补助支出。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为8万元,支出决算为14万元,完成年初预算的175%,决算数大于预算数的主要原因是增加工矿领域安全生产风险普查补助资金支出。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,决算数大于预算数的主要原因是增加避灾安置场所建设支出。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为196.58万元,支出决算为363.73万元,完成年初预算的185.03%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖支出。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加避灾安置场所建设补助支出。 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为14.8万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的246.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加年休补贴、乡镇(街道)干部经济待遇补贴、综合考绩奖支出。 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为2万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是自然灾害救灾资金减少。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,246.29万元,其中: 人员经费3,090.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费155.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出41,556.30万元,占本年支出合计的86.64%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加32,129.24万元,增长340.82%。主要原因是:本部门2021年度增加东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路经费等支出。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出41,556.30万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出40,013.65万元,占96.29%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,542.64万元,占3.71%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3032.27万元,支出决算为41,556.30万元,完成年初预算的1370.47%,主要原因是本部门2021年度增加东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路经费、“一把扫帚”环卫保洁补助经费、城市社区党建工作补助、村社换届工作干群齐心奖、东山街道公厕提升改造工程、环境综合整治、农村生态环境综合整治、重点团块拆改前期经费。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为325.8万元,支出决算为34956.56万元,完成年初预算的10729.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加东山街道上埠村安置留地出让金村集体分成、瑞安市东山街道公共绿地项目、温州市域铁路S2沿线东山段周边道路经费等支出。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加重点团块拆改前期经费支出。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为245.58万元,支出决算为194.3万元,完成年初预算的79.12%,决算数小于预算数的主要原因是北龙铜盘岛游步道工程款未支付完毕。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2362.37万元,支出决算为4407.71万元,完成年初预算的186.58%,决算数大于预算数的主要原因是增加“一把扫帚”环卫保洁补助经费、城市社区党建工作补助、村社换届工作干群齐心奖、东山街道公厕提升改造工程、环境综合整治等支出。 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为61.88万元,支出决算为61.75万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是综合环境整治经费未支付完毕。 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程款支出。 城乡社区支出(类)污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为245.34万元,决算数大于预算数的主要原因是增加瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程款支出。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1500万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农村生态环境综合整治支出。 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为36.64万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的116.38%,决算数大于预算数的主要原因是增加社会工作站建设补助支出。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.9万元,支出决算为7.66万元,完成预算的70.28%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度厉行节约,严控支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长率0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.59万元,占99.11%,与2020年度相比,减少0.34万元,下降4.30%,主要原因是严格控制公车费用支出;公务接待费支出决算为0.07万元,占0.89%,与2020年度相比,减少0.24万元,下降77.80%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国(境)费用支出安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为9.9万元,支出决算为7.59万元,完成预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度严格控制公车费用支出。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。完成预算的0%。决算数等预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为9.9万元,支出7.59万元,完成预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 (3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.07万元,完成预算的7%。国内公务接待1批次,累计12人次。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度严格控制公务接待费用支出。其中: 外事接待支出0万元,主要用于是无,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于部门来街道工作检查接待1批次,累计12人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为207.54万元,支出决算为155.54万元,完成年初预算的74.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位日常活动支出;比2020年度减少41.7万元,下降21.14%,主要原因是严格控制单位日常活动支出。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额3,153.00万元,其中:政府采购货物支出115.59万元、政府采购工程支出1,615.16万元、政府采购服务支出1,422.25万元。授予中小企业合同金额3,153.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额115.59万元,占授予中小企业合同金额的3.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,瑞安市东山街道办事处本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 本年无一般公共预算项目。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 无 3.财政评价项目绩效评价结果。 无 4.部门评价项目绩效评价结果。 无 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。 18.一般公共服务支出(类)政协事务(款) 参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 22.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 23.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 24.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 25.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 26.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 27.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 28.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 29.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。 30.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 31.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 32.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。 33.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。 34.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 35.公共安全支出(类)司法(款) 基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。 36.公共安全支出(类)司法(款) 普法宣传(项):指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 37.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 38.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。 39.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。 40.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 41.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 42.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 43.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。 44.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 45.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 46.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。 47.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。 48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 49.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。 53.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。 54.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 55.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 56.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。 57.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 58.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 59.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 60.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 61.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。 62.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 63.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 64.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。 65.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。 66.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 67.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 68.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 69.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。 70.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡城区公共设施方面的支出。 71.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 72.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。 73.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 74.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 75.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 76.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 77.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 78.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 79.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 80.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 81.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 82.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防治方面的支出。 83.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产监管方面的支出。 84.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 85.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。 86.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。 87.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。 88.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。 89.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 90.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 91.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。 92.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 93.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。 94.城乡社区支出(类)污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出(项):指反映上述项目以外,污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。 95.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 96.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 |
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