索引号 | 001008003004001/2025-277639 | ||
组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 市府办 |
生成日期 | 2025-03-12 | 公开方式 | 主动公开 |
瑞安市人民政府办公室2025年部门预算 |
瑞安市人民政府办公室2025年部门预算
目录 一、部门概况 (一)主要职能 (二)部门机构设置情况 二、2025年瑞安市人民政府办公室部门预算安排情况说明 (一)关于瑞安市人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明 (二)关于瑞安市人民政府办公室2025年收入预算情况说明 (三)关于瑞安市人民政府办公室2025年支出预算情况说明 (五)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明 (六)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 (七)关于瑞安市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 (八)关于瑞安市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 (九)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (十)其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年瑞安市人民政府办公室部门预算表 (一)2025年部门收支预算总表 (二)2025年部门收入预算总表 (三)2025年部门支出预算总表 (四)2025年部门财政拨款收支预算总表 (五)2025年部门一般公共预算支出表 (六)2025年部门一般公共预算基本支出表 (七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 (八)2025年部门政府性基金预算支出表 (九)2025年部门国有资本经营预算支出表 (十)2025年部门项目支出预算表 (十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况 (一)主要职能 1.根据市政府的工作重点和市政府领导要求,组织和参与调查研究,综合分析,及时反映情况,提出建议和意见。 2.办理、起草市政府和市政府办公室的日常文电与有关文件,起草、审核市政府综合材料、领导讲话稿。 3.负责市政府会议及重大活动的组织安排和市政府领导重要内外事务活动的安排。 4.负责上级政府和市人大、政协交办的有关市政府工作的人大代表建议、政协委员提案的交办、办理和督促检查工作,负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 5.根据市政府领导要求和文件办理需要,组织有关协调工作。 6.负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息,指导全市政府系统的政务信息工作。 7.督促检查市政府各部门、市政府直属事业单位、各功能区管委会、镇政府(街道办事处)贯彻落实上级和本级党委、政府重大决策、工作部署、决议、决定及领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。 8.负责市政府及市政府办公室的政府信息公开工作,指导和监督全市政府信息公开工作。 9.负责81890社会服务平台受理事项的协调、交办、督办、考核等工作,并向市领导报告重要情况。 10.指导全市政府系统办公室的业务工作。 11.组织、协调、督促检查全市反走私、海防和口岸管理工作。 12.承办市政府领导交办的其他事项。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,瑞安市人民政府办公室预算包括:办本级预算。 二、2025年瑞安市人民政府办公室部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,瑞安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瑞安市人民政府办公室2025年收支总预算2489.63万元。 (二)关于瑞安市人民政府办公室2025年收入预算情况说明 瑞安市人民政府办公室2025年收入预算2489.63万元,比上年执行数减少1123.57万元,下降31.1%,主要是项目经费减少。 其中:一般公共预算拨款收入2489.63万元(上年结转192.39万元),占100.0%。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1938.57万元、社会保障和就业支出275.07万元、卫生健康支出85.91万元、住房保障支出190.08万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出2034.86万元,占81.7%;日常公用支出232.04万元,占9.3%;项目支出222.73万元,占8.9%。 年终结转结余0.00万元。 (四)关于瑞安市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 瑞安市人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算2489.63万元。收入包括:一般公共预算2489.63万元;支出包括:一般公共服务支出1938.57万元、社会保障和就业支出275.07万元、卫生健康支出85.91万元、住房保障支出190.08万元。 (五)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算拨款2489.63万元,比上年执行数减少1123.57万元,下降31.1%,主要是项目经费减少。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出1938.57万元,占77.9%;社会保障和就业支出275.07万元,占11.0%;卫生健康支出85.91万元,占3.5%;住房保障支出190.08万元,占7.6%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1160.01万元,主要用于单位在职人员、临聘人员的工资福利支出和单位日常运行、公务用车运行、公务用车补贴远程公务交通专项等及其他商品和服务支出。 (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)225.48万元,主要用于政务督查经费,反走私工作经费,医疗保障办公经费等支出。 (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)548.08万元,主要用于在职人员的工资福利支出和退休社保支出、单位日常运行的商品和服务支出。 (4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)5万元,主要用于日常运行的维护经费。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.99万元,主要用于机关事业单位的养老保险缴费。 (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)89.5万元,主要用于机关事业单位的职业年金缴费。 (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)6.58万元,主要是用于退休活动费和医疗费支出。 (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.03万元,主要用于行政人员医疗保险费。 (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.87万元,主要用于人员医疗补助费。 (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)190.08万元,主要用于单位在职人员的住房公积金支出。 (六)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明 瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出2266.90万元,其中: 人员支出2034.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等; 日常公用支出232.04万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 (七)关于瑞安市人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。 (八)关于瑞安市人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。 (九)关于瑞安市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 瑞安市人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为2.75万元,比上年预算数减少1.75万元,增长(下降)38.9%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是预算暂无此项经费的安排。 2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.00万元,比上年预算数减少1.50万元,下降100%。主要用于接待支出。减少的主要原因是本年度无公务接待预算安排。 3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.75万元,比上年预算数减少0.25万元,下降8.3%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年数持平,主要原因是无公务用车购置费预算的安排;公务用车运行维护费支出2.75万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.25万元,减少8.3%,主要原因是公务用车使用频次减少。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。 2025年瑞安市人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算232.04万元,比上年预算增加14.58万元,增长6.7%,主要是单位人员增加。 2.政府采购情况。 2025年瑞安市人民政府办公室各单位政府采购预算总额3.95万元,其中:政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日,瑞安市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。 2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套)。(或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备)。 4.预算绩效情况说明。 2025年瑞安市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及当年资金222.73万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)事业运行(项),主要用于事业单位基本支出。 13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项),主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于单位在职人员、临聘人员的工资福利支出和单位日常运行、公务用车运行、公务用车补贴远程公务交通专项等及其他商品和服务支出。 22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、综合业务费、政务督查经费、政研室调研经费、新闻信息稿酬经费、政务公开经费、反走私工作经费,医疗保障办公经费等其他商品和服务支出。 23.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项),主要用于海防设施维修费。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于行政人员医疗保险费。 |